市国资委召开2025年度市属国有企业内部审计工作会议
4月3日上午,市国资委召开2025年度市属国有企业内部审计工作会议,市审计局党组成员、副局长、市内审协会会长方晓到会指导。市国资委党委委员、副主任李星强出席会议并讲话。
方晓指出,近年来,市属国有企业内审工作进一步规范,内审管理机制进一步健全、内审工作成效进一步提升,但是还存在政治站位有待提高、管理体制有待完善、工作质效有待提升、队伍建设有待强化等不足。要建立健全党领导内审工作全过程、各环节的领导体制,将党的方针政策落实情况作为内审的监督重点,推动党领导下的企业内部协同监督,加强内审人员队伍政治建设。市委审计办、市审计局下一步将重点开展市属国有企业内部审计专项检查、在部分市属国有企业探索试行总审计师制度、组织和指导市属国有企业统一开展内审项目和发挥内审协会平台服务作用等工作。
李星强强调,要提高政治站位,深刻认识市属国有企业内部审计工作的重要性。加强企业内部审计工作,是贯彻落实党中央、国务院重大决策部署和市委、市政府重要工作安排的政治要求,是履行出资人监督职责的重要保障,是完善企业治理和经营发展的内在需要,是贯通协同监督的必然选择。要坚持问题导向,清醒认识企业内部审计工作存在主动揭示分析问题深度不够、从严从实推进审计整改力度不够、编制内审项目计划周密程度不够、企业内审工作人才储备速度不够等问题。要聚焦重点领域,以高质量内部审计监督服务企业高质量发展。企业内部审计要立足经济监督定位,更好发挥内部审计服务保障国资国企改革发展的作用。要提高企业内部审计监督质效,着力推动内部审计工作向国资国企改革、主责主业、有效防范化解风险、审计整改、境外资产和队伍建设等重点领域聚焦。
有关企业作交流发言。
市属重点国有企业、市国资委监管企业协助分管内审工作领导和内审部门负责人,市审计局内部审计指导监督处负责人,市国资委相关处室负责人参会。
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